预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:529.18万元,与上年同期相比变动幅度:117.93%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业总收入48,620.92万元,与上年同期相比增长41.73%;实现归属于母公司所有者的净利润529.18万元,与上年同期相比增长117.93%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-364.22万元,与上年同期相比增长91.35%。报告期末,公司总资产99,088.89万元,与报告期初相比下降0.83%;归属于母公司的所有者权益70,278.30万元,与报告期初相比增长0.63%;归属于母公司所有者的每股净资产6.49元,与报告期初相比下降0.15%。2、影响经营业绩的主要因素(1)报告期内,公司营业收入较上年同期增长41.73%,主要系上一年度营业收入基数较低,同时公司加强以项目为中心的管理建设,以数字孪生和一诺平台为核心完善软件产品体系和项目应用,按照合同交付计划和给客户产生价值的原则稳步推进项目实施,带动收入增长。(2)公司更加关注经营管理,注重客户分类,提高订单筛选标准,确保新签订单给客户产生的价值和给公司产生的利润水平;同时不断围绕万物互联、数字孪生和一诺平台优化水务信息化整体解决方案,提升项目实施效率,保证项目的顺利交付,报告期内毛利率较上年同期有所增长。(3)信用减值影响报告期内,营业收入较上年同期增长,部分项目应收账款由于账龄拉长,计提信用减值损失金额增大;基于会计谨慎性原则,公司针对个别客户的应收账款余额计提了专项坏账准备,导致信用减值损失有所增加。(4)费用的影响报告期内,公司落实提质增效举措,强化费用管控,有效控制期间费用。受央行利率下调影响,公司收到的利息收入减少;公司收到的政府补助同比减少。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期末,公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期增加的主要原因是:报告期内,公司持续深耕水务市场,完善软件产品体系,加强销售队伍建设以及项目的顺利交付带动营业收入的增长;同时公司通过提高订单筛选标准,优化水务信息化整体解决方案,提升项目实施效率和毛利率,盈利能力得到有效改善。