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业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -39.37%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-39.37%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7556.79万元,与上年同期相比变动幅度:-39.37%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2023年度,公司实现营业收入55,715.58万元,同比增长13.87%;实现利润总额7,975.42万元,同比下降42.48%;实现归属于母公司所有者的净利润7,556.79万元,同比下降39.37%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,726.66万元,同比下降44.71%;基本每股收益为0.85元,同比下降54.79%。报告期末,公司财务状况良好,总资产183,546.63万元,较期初增长2.27%;归属于母公司的所有者权益149,100.86万元,较期初增长3.20%。2023年度,公司积极满足客户需求,做好客户服务,随着客户对公司产品的不断认可,公司产品应用进一步扩大,公司销售收入同比保持增长。受行业环境、宏观经济形势、市场竞争等综合因素影响,公司毛利率水平同比有所下降;加强国内外市场推广,持续加大研发投入,销售费用和研发费用同比增加,归属于母公司所有者的净利润同比下降。2023年度,公司在新技术研发、商业合作等方面进行布局,坚持既定发展战略,聚焦主营业务,持续推进各应用领域的业务布局。公司主要产品毛利水平趋于稳定,品牌影响力进一步提升;加强与国内大型煤炭企业的合作,成立合资公司,拓展产品线,积极开拓海外市场等工作,并初见成效;除此之外,公司产品应用领域进一步拓展,硅石、钾长石分选机、高岭岩、贵金属分选机、X光诱导灰分仪、X光诱导矿浆品位仪、粗粒浮选机研发成功;进入再生资源领域,下半年公司开始布局锂电池回收业务,成立再生资源研究院,大力发展废旧动力电池等资源回收处理综合利用产业,推进再生资源高值化循环利用,探索工业固废综合利用新模式,为实现公司高质量发展和可持续发展奠定坚实的基础。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内,公司营业利润同比上期下降41.51%,利润总额同比上期下降42.48%,归属于母公司所有者的净利润同比上期下降39.37%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上期下降44.71%,基本每股收益同比上期下降54.79%,影响上述指标变动的主要原因系受行业环境、宏观经济形势、市场波动等综合因素影响,公司主要产品TDS市场竞争加剧,产品价格承压且波动幅度较大,毛利率水平同比有所下降;公司按谨慎性原则充分计提相关资产减值损失及信用减值损失,减值损失同比增加;公司开拓国际市场,加强市场营销与宣传,持续加大研发投入力度,销售费用和研发费用同比增加所致。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 45.03%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+45.03%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12464.56万元,与上年同期相比变动幅度:45.03%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年度,公司充分把握市场机遇,扩大销售规模,持续保持研发投入,推动技术和产品创新,优化成本管控;同时面对疫情带来的不利影响,公司积极采取多种措施确保生产经营活动正常运行,实现订单的有序交付及验收,营业收入及利润稳定增长。2022年度,公司实现营业收入48,928.17万元,同比增长27.57%;实现利润总额13,864.39万元,同比增长47.51%;实现归属于母公司所有者的净利润12,464.56万元,同比增长45.03%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,358.25万元,同比增长44.16%;基本每股收益为1.88元,同比增长44.62%。报告期末,公司财务状况良好,总资产179,464.87万元,较期初增长154.00%;归属于母公司的所有者权益144,473.87万元,较期初增长319.12%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内,公司营业利润同比上期增长50.69%,利润总额同比上期增长47.51%,归属于母公司所有者的净利润同比上期增长45.03%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上期增长44.16%,基本每股收益同比上期增长44.62%,影响上述指标变动的主要原因系公司坚持“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”的发展战略,充分把握市场机遇,聚焦价值客户,并通过不断优化体系及能力建设,提高运营效率,从而实现报告期内公司销售收入及利润稳定增长。2、报告期末,总资产同比增长154.00%,主要原因系本公司于2022年12月首次公开发行股份并在科创板上市,募集资金到账导致流动资产增加。3、报告期末,股本同比增长33.34%,归属于母公司的所有者权益同比增长319.12%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增长214.23%,主要原因系本公司于2022年12月首次公开发行股份并在科创板上市,新增的归属于公司普通股股东的净资产金额为97,442.67万元,其中计入股本的金额为2,211万元。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 45.03%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+45.03%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12464.56万元,与上年同期相比变动幅度:45.03%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年度,公司充分把握市场机遇,扩大销售规模,持续保持研发投入,推动技术和产品创新,优化成本管控;同时面对疫情带来的不利影响,公司积极采取多种措施确保生产经营活动正常运行,实现订单的有序交付及验收,营业收入及利润稳定增长。2022年度,公司实现营业收入48,928.17万元,同比增长27.57%;实现利润总额13,864.39万元,同比增长47.51%;实现归属于母公司所有者的净利润12,464.56万元,同比增长45.03%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,358.25万元,同比增长44.16%;基本每股收益为1.88元,同比增长44.62%。报告期末,公司财务状况良好,总资产179,464.87万元,较期初增长154.00%;归属于母公司的所有者权益144,473.87万元,较期初增长319.12%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内,公司营业利润同比上期增长50.69%,利润总额同比上期增长47.51%,归属于母公司所有者的净利润同比上期增长45.03%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上期增长44.16%,基本每股收益同比上期增长44.62%,影响上述指标变动的主要原因系公司坚持“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”的发展战略,充分把握市场机遇,聚焦价值客户,并通过不断优化体系及能力建设,提高运营效率,从而实现报告期内公司销售收入及利润稳定增长。2、报告期末,总资产同比增长154.00%,主要原因系本公司于2022年12月首次公开发行股份并在科创板上市,募集资金到账导致流动资产增加。3、报告期末,股本同比增长33.34%,归属于母公司的所有者权益同比增长319.12%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增长214.23%,主要原因系本公司于2022年12月首次公开发行股份并在科创板上市,新增的归属于公司普通股股东的净资产金额为97,442.67万元,其中计入股本的金额为2,211万元。