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业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -16.23%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-16.23%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:134483784.51元,与上年同期相比变动幅度:-16.23%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司预计实现营业收入589,560,024.01元,同比下降5.46%;预计归属于上市公司股东的净利润为134,483,784.51元,同比下降16.23%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,020,056.58元,同比下降15.29%;预计基本每股收益为0.3150元/股,同比下降16.25%;报告期末,预计公司总资产为1,330,477,152.13元,同比增长2.89%;预计归属于上市公司股东的所有者权益为1,135,879,586.43元,同比增长4.53%。(二)业绩变动的主要原因报告期内,预计营业收入下降5.46%,主要系:原料药产品营业收入基本保持稳定;含氧杂环类化工中间体中的二氧六环产品作为一种优良的溶剂因抗病毒药物市场的需求量下降导致营业收入略有下降,另由于国内及国际市场的竞争进一步加剧,特别是印度市场的竞争,导致该品种销售价格大幅下降从而影响整体营业收入的下降;医药中间体中的氯系列产品受下游农药行情持续低迷的影响,该类产品量、价均大幅下降从而影响整体营业收入下降。报告期内,预计归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下降16.23%、15.29%,主要系公司部分产品售价下降、营业收入下降,影响综合毛利的下降,从而导致归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的下降。报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系公司2023年度净利润的实现所致。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 22.29%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+22.29%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:160544908.2元,与上年同期相比变动幅度:22.29%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司预计实现营业收入623,593,117.91元,同比增长10.66%;预计归属于上市公司股东的净利润为160,544,908.20元,同比增长22.29%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,943,464.58元,同比增长20.32%;预计基本每股收益为0.3761元/股,同比增长22.29%;报告期末,预计公司总资产为1,293,147,896.31元,同比增长7.51%;预计归属于上市公司股东的所有者权益为1,086,641,028.20元,同比增长8.42%。(二)业绩变动的主要原因报告期内,公司营业收入增长10.66%,主要系:一方面随着国外客户疫情后陆续复工、部分产品美国市场打开,原料药产品出口收入增加;另一方面,宁夏森萱由于建成后在2022年正常生产经营,氟氯系列医药中间体销量增加,收入同比增加。报告期内,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长22.29%、20.32%,主要系公司营业收入增加、毛利同步增加。报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系公司2022年度净利润的实现所致。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 -9.59%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-9.59%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:130978086.46元,与上年同期相比变动幅度:-9.59%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司预计实现营业收入563,542,863.15元,同比增长2.25%;预计归属于上市公司股东的净利润为130,978,086.46元,同比下降9.59%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,775,772.91,同比下降6.72%;预计基本每股收益为0.3068元/股,同比下降16.99%;报告期末,预计公司总资产为1,202,789,513.38元,同比增长8.06%;预计归属于上市公司股东的所有者权益为1,001,964,759.89元,同比增长5.68%。 (二)业绩变动的主要原因 报告期内,公司营业收入增长2.25%,而归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下降9.59%、6.72%,主要原因系一方面受新冠疫情的影响公司外销收入下降较多,但同时受双控双减政策的影响公司通过加强国内客户的开拓以及产品提价等方式,国内收入增加额覆盖了出口收入的下降额;另一方面受上述两因素的影响,化工原料及能源价格上升、国际物流费用大幅上升,导致公司整体毛利有所下降。报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系公司2021年度净利润的实现所致。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 51.27%

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+51.27%

预计2020年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:6800万元至7200万元,与上年同期相比变动幅度:42.86%至51.27%。 业绩变动原因说明 (一)本期公司部分原料药产品价格上升;(二)公司含氧杂环类产品销量较去年同期大幅上升。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 487.05%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+487.05%

预计2018年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:4300万元至4800万元,与上年同期相比变动幅度:425.9%至487.05%。 业绩变动原因说明 预计2018年度归属于挂牌公司股东的净利润将大幅上升,主要原因是由于公司重大资产重组后,合并口径发生了变化,同一控制下合并增加了子公司精华制药集团南通有限公司,合并归属于挂牌公司股东的净利润大幅上升主要由精华制药集团南通有限公司贡献。