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业绩预告预计2023-03-31净利润与上年同期相比增长 243.65%

  • 预告报告期:2023-03-31
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+243.65%

预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:175.53万元,与上年同期相比变动幅度:243.65%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润由亏损转为盈利的主要原因是:1、报告期内,公司持续推进创新升级转型,不断加大新能源、核能军工等重点业务板块和技术创新力度,通过加强管理降本增效、优化营销策略等措施,实现了公司整体生产,经营情况的不断向好。2、报告期内,公司下游客户对高端产品和服务需求的持续释放,公司充分发挥在核心优势产品研发、综合服务能力、多层次市场营销网络、品牌影响力等方面的优势,市场份额稳步提升,产品销量上升带动了公司营业收入增长。3、截止目前,公司产能处于满负荷水平,同时公司新增订单继续保持快速增长,为公司业绩增长奠定了良好基础。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 8.26%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+8.26%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:44833394.09元,与上年同期相比变动幅度:8.26%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入预计为338,612,160.33元,同比上升16.64%。归属于上市公司股东的净利润预计为44,833,394.09元,同比上升8.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为43,968,149.30元,同比上升9.20%;基本每股收益0.51元,同比上升8.51%。报告期末,公司总资产预计为812,367,024.90元,同比上升73.01%;归属上市公司股东的所有者权益预计为379,132,928.48元,同比上升158.92%;归属于上市公司股东的每股净资产预计为3.24元,同比上升94.01%。报告期内,公司克服高温限电、新冠疫情等多种不利因素影响,继续推进转型升级,增大研发投入,在扩大订单的情况下,保证了高端产品的占比,使公司本年度营业收入继续稳步增长,同时公司加强内部管理,控制成本和费用开支,继续保持了较高的毛利率和较低的期间费用率。(二)业绩变动的主要原因报告期内,公司营业收入上升主要原因:主要是受到公司持续推进转型升级以及不断加强研发能力,公司产品竞争力不断增强,产品订单逐步增加,导致公司2022年实现的营业收入继续稳步增长。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润和归属上市公司股东的扣非净利润上升的主要原因是:1、受到公司持续推进转型升级以及不断加强研发能力影响,公司营业收入继续稳步增长。2、公司加强内部管理,控制成本和费用开支,继续保持了较高的毛利率和较低的期间费用率。报告期末,公司总资产增加的主要原因是:1、公司2022年12月完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,募集资金2.32亿元,导致公司年末货币资金大幅增加;2、公司新增土地使用权3,896.50万元。报告期末,公司归属上市公司股东的所有者权益增加的主要原因是:公司2022年12月完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,导致公司年末股本、资本公积大幅增加。