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公司公告

深南电A:2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-12  

                深圳南山热电股份有限公司
        2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

    根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,深圳南山热电股份有限公司(以下简称“
公司”)对聘请的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“立信中联”)2023年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如
下:

       一、年审会计师事务所基本情况
       (一)基本信息
    名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2013年10月31日
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸
易中心北区1-1-2205-1
    首席合伙人:李金才先生
    立信中联拥有证券、期货相关业务许可证。截至2023年末合伙人
47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师128人。2022年度经审计的收入总额33,448.40万元,审计业
务收入27,222.31万元,证券业务收入13,939.46万元。2022年度上市
公司审计客户28家,年报审计收费含税总额3,440.00万元,主要行业
涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和
商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为1家。


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    立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿
限额6,000万元,近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
    立信中联近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行
政监管措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
       (二)聘任程序
    公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会第六次
会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2023年度审
计机构及确定其报酬的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所为公
司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

       二、2023年度年审会计师事务所履职情况
    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》《企
业内部控制审计指引》和其他职业规范,结合公司2023年年报工作要
求,立信中联对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审
计。
    经审计,立信中联认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。立信中联出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信中联就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司管理层进行了沟通,有效提升了工作的准确性。



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    三、对年审会计师事务所履职情况的总体评估
    立信中联的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人
力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公
司2023年度审计工作的要求。
    立信中联在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,已遵循
中国注册会计师准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范,工作
尽职尽责,独立、客观、公正地发表审计意见,按时完成公司2023
年年报审计相关工作。




                                   深圳南山热电股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2024年4月10日




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