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公司公告

深天马A:监事会对公司内部控制评价的意见2024-03-15  

                天马微电子股份有限公司监事会

                   对公司内部控制评价的意见

       公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规

规定规范运作,并不断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。

公司建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及

公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。公司的法人治理、

经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项

内控制度的规定进行,并且经营活动各环节均得到了合理控制,保证

了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控

制作用,维护了公司及股东的利益。

       监事会认为,《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实

地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营风

险。



       监事会主席:    汪名川



       监      事:    焦   燕                     林晓霞



                       刘   伟                     陈   丹



                                              天马微电子股份有限公司

                                              二〇二四年三月十三日
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