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公司公告

达 意 隆:内部控制审计报告2024-04-12  

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    广州达意隆包装机械股份
            有限公司
            2023 年度
        内部控制审计报告
         华兴专字[2024]23012090033 号




    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
                       内部控制审计报告

                                          华兴审字[2024]23012090033 号

广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“达意隆”)2023 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
达意隆董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



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    四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,达意隆于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



    本专项报告仅供达意隆年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目
的。我们同意将本专项报告作为达意隆年度报告的必备文件,随其他文件一
起报送并对外披露。




   华兴会计师事务所                    中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)


                                       中国注册会计师:




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