天威视讯:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年履职情况评估报告2024-04-02
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年履职情况评估报告
一、2023年度审计工作基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“立
信会计师事务所”)与深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会和经营管理层进行了必要的沟通,通过了解公司的法人
治理结构和内部控制制度等情况,实施了必要的初步业务活动程序后,
与公司签订了《审计业务约定书》。立信2023年度财务报表审计费用
为110.5万元,内控审计费用为25万元,合计135.5万元。
立信审计小组于2023年10月23日至2023年11月3日对公司进行了
预审,2024年1月8日进场开始2023年度财务报表审计,立信审计小组
在完成所有审计程序,并取得充分适当的审计证据后,于2024年3月1
日向公司第八届董事会审计委员会提交了无保留意见的审计报告(初
稿)。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评
价
独立性评价:立信所有职员未在公司任职,也未获取除法定审计
必要费用外的现金及其他任何形式经济利益;立信和公司之间不存在
直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事
务所、审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。负责本次审
计工作的会计师事务所及审计小组成员与公司始终保持了形式和实
质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
专业胜任能力评价:立信审计小组共由14人组成,其中具有注册
会计师执业资格人员6名,审计人员具有承办本次审计业务所必需的
专业知识和经验,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注
和职业谨慎。
三、审计程序及出具的审计报告意见的评价
在本年度审计过程中,立信审计小组通过初步业务活动制定了总
体审计策略和具体审计计划,为完成审计工作和降低审计风险做了充
分的准备。
立信审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的
要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审
计证据。立信会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当
的,是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
综上,公司认为立信会计师事务所履职情况良好,认真履行了其
审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,
为公司提供了较好的审计服务,表现出良好的职业操守和专业能力。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2024年4月2日