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公司公告

联发股份:年度关联方资金占用专项审计报告(补充后)2024-05-09  

            江苏联发纺织股份有限公司

   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                          专项说明
                大华核字【2024】0011000623 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                 江苏联发纺织股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                    (截止 2023 年 12 月 31 日)




                        目       录                页       次

一、    控股股东及其他关联方资金占用情况的专项      1-2
        说明

二、    江苏联发纺织股份有限公司 2023 年度非经营        1
        性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
              控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
             资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                        大华核字【2024】0011000623 号


江苏联发纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏联
发纺织股份有限公司(以下简称联发股份公司)2023 年度财务报表,
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 28 日签发了大华审字
【2024】0011008120 号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的规定,就联发股份公司编制的 2023 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具
专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是联发股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
联发股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了


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                       大华核字【2024】0011000623 号关联方资金占用情况的专项说明




对联发股份公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解联发股份公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:江苏联发纺织股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:

                                                                      黄羽

          中国北京                      中国注册会计师:

                                                                    杨七虎


                                          二〇二四年四月二十八日




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