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公司公告

龙星化工:2024年半年度审计报告2024-08-16  

                       内部审计报告


龙星化工股份有限公司董事会:

    我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司 2024 年度

1-6 月财务报告。

    我部按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计

工作。内部审计程序进行了 2024 年 1-6 月会计报表金额的核对工作,

2024 年 1-6 月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求

编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营

状况、经营成果,以合理确信 2024 年 1-6 月财务报告不存在重大错

报。




                                 龙星化工股份有限公司



                                 内部审计负责人:

                                                     刘现奎



                                              2024 年 8 月 15 日