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公司公告

双环传动:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告2024-04-12  

                      浙江双环传动机械股份有限公司

             关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告


      浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”) 聘请天健会计师事
 务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2023 年度财务报告及内部
 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
 会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。
 经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允
 表达意见,具体情况如下:
      一、资质条件
      (一)基本信息
   事务所名称         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期           2011 年 7 月 18 日             组织形式              特殊普通合伙
   注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
   首席合伙人         王国海                 上年末合伙人数量                    238 人
   上年末执业人员     注册会计师                                                2,272 人
   数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     836 人
                     业务收入总额                               34.83 亿元
   2023 年(经审计)
                     审计业务收入                               30.99 亿元
   业务收入
                     证券业务收入                               18.40 亿元
                      客户家数                                    675 家
                      审计收费总额                              6.63 亿元
                                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                                            批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
   2023 年上市公司                          供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
   (含 A、B 股)审                         和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融
                      涉及主要行业
   计情况                                   业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采
                                            矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、
                                            牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,
                                            综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数                      513 家
      (二)项目组成员基本情况
                                   何时开              何时开始
                      何时成为              何时开
                                   始从事              为本公司     近三年签署或复核上市公司
项目组成员    姓名    注册会计              始在本
                                   上市公              提供审计           审计报告情况
                        师                  所执业
                                   司审计                服务
                                                              2023 年,签署浙海德曼、英特
                                                              集团、旺能环境、慈星股份、
                                                              禾川科技、双环传动、钱江水
                                                              利 2022 年度审计报告;2022
项目合伙人   陈素素   2006 年   2004 年   2006 年   2021 年   年,签署双环传动、钱江水利、
                                                              慈星股份 2021 年度审计报告;
                                                              2021 年,签署钱江水利、慈星
                                                              股份、浙海德曼 2020 年度审
                                                              计报告
                                                              2023 年,签署浙海德曼、英特
                                                              集团、旺能环境、慈星股份、
                                                              禾川科技、双环传动、钱江水
                                                              利 2022 年度审计报告;2022
             陈素素   2006 年   2004 年   2006 年   2021 年   年,签署双环传动、钱江水利、
                                                              慈星股份 2021 年度审计报告;
                                                              2021 年,签署钱江水利、慈星
签字注册会                                                    股份、浙海德曼 2020 年度审
  计师                                                        计报告
                                                              2023 年度,签署纽泰格、皇马
                                                              科技、长海股份 2022 年度审
                                                              计报告;2022 年,签署皇马科
             朱俊峰   2013 年   2010 年   2013 年   2023 年   技、纽泰格、长海股份 2021
                                                              年度审计报告;2021 年,签
                                                              署皇马科技、金盾股份 2020
                                                              年度审计报告
                                                              2023 年,签署思林杰、光峰科
                                                              技、芳源股份、东利机械、裕
                                                              同科技等公司 2022 年度审计
                                                              报告;2022 年,签署光峰科技、
质量控制复
             魏标文   2003 年   2001 年   2012 年   2021 年   裕同科技、洁特生物、思林杰
  核人
                                                              等公司 2021 年度审计报告;
                                                              2021 年,签署浩云科技、南网
                                                              能源等公司 2020 年度审计报
                                                              告
      天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违
 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      二、执业记录
      天健近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处
 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
 自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    三、质量管理水平
    (一)项目咨询
    2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

    (二)意见分歧解决
    天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

    (三)项目质量复核
    审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。

    (四)项目质量检查
    天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。

    (五)质量管理缺陷识别与整改
    天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023
年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

    四、工作方案
    2023 年年度审计过程中,天健针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包
括应收账款减值、存货的减值、固定资产及在建工程账面价值的确认等。天健全
面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审
计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

    五、人力及其他资源配备
    天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任,
项目现场负责人也由合伙人担任。

    六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

    七、风险承担能力水平
    天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计
赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。



                                    浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 10 日