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公司公告

欣旺达:2023年年审会计师事务所履职情况评估报告2024-04-11  

                       欣旺达电子股份有限公司

           关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告
    欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2023年度审计机构。根据财
政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永
中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情
况如下:
    一、资质条件
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)成立于2012
年3月2日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中
和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务
收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额
4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交
通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,
金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为237家。截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会
计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
    二、执业记录
    1、基本信息
    (1)项目合伙人:李文茜女士,2018 年获得中国注册会计师资质,2004 年
开始从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2021 年开始为公司提供
审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
    (2)签字注册会计师:肖威先生,2021 年获得中国注册会计师资质,2010
年开始从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2023 年开始为公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 3 家。
    (3)项目质量控制复核人:张吉文先生,2000 年获得中国注册会计师资质,
1999 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2021 年开始为公

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司提供审计服务,近三年签署上市公司超过 3 家。

       2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
       3、独立性
   项目合伙人李文茜女士、签字注册会计师肖威先生、项目质量控制复核人张
吉文先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       三、质量管理水平
       1、项目咨询
    2023年年度审计过程中,信永中和就公司重点会计审计事项与公司及时沟通,
按时解决公司重点难点技术问题。
       2、意见分歧解决
    信永中和制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,信永中
和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
       3、项目质量复核
    审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
       4、项目质量检查
    信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永
中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充


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分、恰当地执行审计程序。
    信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。
2023年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执
行。
       四、工作方案
    在2023年底,信永中和与公司董事会审计委员会针对2023年年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通与安排。
在2023年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
       五、人力及其他资源配备
    信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担
任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
       六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永
中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
       七、风险承担能力水平
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
                                                 欣旺达电子股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2024 年 4 月 11 日

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