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建科股份:董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告2024-04-27  

           常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
        董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所
                 2023年度履行监督职责情况的报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年12 月修订)》和 《
公司章程》等规定和要求,董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则认
真履职。现将董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履
行监督职责的情况汇报如下:
    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    (一)会计师事务所基本情况
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年
12 月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师
事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街
22号1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。截至 2023 年12 月 31日,
容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1,395 人,其中 745 人签署过
证券服务业务审计报告。
    (二)聘任会计师事务所履行的程序
    公司于2023年6月9日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十八次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,公司独立董事发表了
同意的事前认可及独立意见,后该议案经2023年6月27日召开的2023年第一次临时
股东大会审议通过。
    二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2023 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行
了审计,同时对公司募集资金年度存放及使用情况、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
    经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;容诚会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。
    在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
    三、审计与合规管理委员会对会计师事务所监督情况
    根据有关规定,审计与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
如下:
    (一)审计与合规管理委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要
求。2023年6月9日, 审计与合规管理委员会审议通过《关于续聘2023年度审计机
构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意提交
公司董事会审议。
    (二)2024 年1月 30日,审计与合规管理委员会与负责公司审计工作的注册
会计师及项目经理进行沟通,对 2023 年度审计工作的初步预审情况,如审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
    (三)2024年4月10日,审计与合规管理委员会听取了容诚会计师事务所关
于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等
的汇报,并对审计发现问题提出了建议。
    (四)2024 年 4 月26日,审计与合规管理委员会审议通过公司 2023 年年度报
告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、会计师事务所履职情况的评估报
告等议案,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
    四、总体评价
    公司审计与合规管理委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司
章程》《董事会审计与合规管理委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专门委
员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告,切实履行了审计与合规管理委员会对会计师事务所
的监督职责。
   公司审计与合规管理委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。




                                  常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                            董事会审计与合规管理委员会
                                                         2024年4月27日