中视传媒:中视传媒股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-20
中视传媒股份有限公司
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,中
视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估如下:
一、 2023年年审会计师事务所基本情况
1、 会计师事务所基本情况
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
2、 聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022
年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘信永中和为
公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独
立意见。
二、 2023 年年审会计师事务所履职情况
信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其
他执业规范,以及公司 2023 年度报告工作安排,对公司 2023 年度财务报告及
2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来出具专项说明。
在执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
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经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。信永中和为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 总体评价
信永中和在为公司提供审计服务的过程中,坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度财务
报表审计、内部控制审计等工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
特此报告。
中视传媒股份有限公司
二〇二四年四月十八日
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