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公司公告

上汽集团:上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告2024-03-30  

    上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会
  2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上

海汽车集团股份有限公司(以下简称公司)的《公司章程》《公司董

事会审计委员会工作细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会(以

下简称审计委员会)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现

将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如

下:



    一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为 1993 年 3

月成立的普华大华会计师事务所,于 2000 年 6 月更名为普华永道中

天会计师事务所有限公司;于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制

成为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称普华永

道)。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道合伙人人数为 291 人,注

册会计师人数为 1,710 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审

计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最近一个会计

年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元,审计业务收入


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为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 32.84 亿元,A 股上市

公司财务报表审计客户数量为 109 家,A 股上市公司审计收费总额为

人民币 5.29 亿元。

    (二)聘任会计师事务所履行的程序

    审计委员会对公司选聘 2023 年度外部审计机构工作进行了指导

监督,对最终中标的普华永道的执业资质、专业胜任能力、投资者保

护能力,诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为其在执业

过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、

经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意聘任普华永道为公

司 2023 年度财务及内控审计机构,年度报酬总额不超过人民币 400

万元(含内控审计费用人民币 40 万元)。公司独立董事发表了事前认

可意见及同意的独立意见。2023 年 6 月 15 日,公司 2022 年度股东

大会审议通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的

议案》。

    二、审计委员会对会计师事务所监督情况

    根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员

会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

    (一)审计委员会对普华永道的专业资质、业务能力、诚信状况、

独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提

供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023

年 4 月 27 日,第八届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任 2023

年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,拟聘请普华永道为公司


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2023 年度财务及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议通过。

    (二)2023 年 8 月 29 日及 2023 年 12 月 18 日,审计委员会通

过会议形式与负责公司审计工作的庄浩、沈哲等会计师分别召开审前

沟通会议及预审结果沟通会议,听取普华永道关于公司 2023 年度财

报审计和内控审计工作计划及执行情况的汇报,对 2023 年度审计工

作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行

了沟通,并讨论确定年度关键审计事项。

    (三)2024 年 3 月 28 日,审计委员会通过会议形式与负责公司

审计工作的庄浩、沈哲等会计师召开工作沟通会议,对 2023 年度审

计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了普华

永道关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇

报,审议通过公司 2023 年年报审计报告、内部控制审计报告等事项

并同意将相关议案提交董事会审议。

    三、总体评价

    公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司

章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专

业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,

在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计

师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计

委员会对会计师事务所的监督职责。

    公司审计委员会认为在 2023 年度财务及内控审计过程中,普华

永道能够较好安排审计计划,合理配置审计团队的人力资源,体现了

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较高的专业能力和服务水平,展现出良好的专业知识、国际视野及服

务大型企业的丰富经验,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行审计职

责。




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                                       董事会审计委员会

                                        2024 年 3 月 28 日




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