信雅达:信雅达科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-04-20
信雅达科技股份有限公司
关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2023 年度年报审计
机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》,公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行
评估。经评估,公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立
性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
天健会计师事务所基本情况如下:
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末从业人 注册会计师 272 人
员类别及数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年(经审
审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
2022 年上市公 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
审计情况 技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 52 家
二、执业记录
(一)2023 年年度报告审计项目组基本信息如下:
何时开始
何时成 何时开始 何时开
项目组 为本公司 近三年签署或复核上市
姓名 为注册 从事上市 始在本
成员 提供审计 公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业
服务
项目合 近三年签署了古越龙山、
吕瑛群 2000 年 1998 年 2000 年 2021 年 东睦股份、纵横通信、锦
伙人
浪科技、开勒环境、东望
吕瑛群 2000 年 1998 年 2000 年 2021 年 时代、当虹科技等上市公
拟签字 司年度审计报告
会计师 徐伟博 2016 年 2013 年 2016 年 2021 年 近三年签署了信雅达年
度审计报告
拟质量
控制复 王伟秋 2008 年 2009 年 2017 年 2022 年 近三年签署了炬芯科技
年度审计报告
核人
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
(三)独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与天健专业技术部
及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过
程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
2023 年年度审计过程中,天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量
复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职
位的人员,且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要
求,并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的
范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度,包括但不限于项目计划阶段、
项目实施阶段、项目完成阶段。
(四)项目质量检查
天健内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成
的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需要,有
针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管
理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序。2023 年年度审计过程中,天健没有在项目质量检查方面发现重大问题。
(五)质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全
面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质
量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工
具、合并报表等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公
司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与审计时间安排,
并能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队, 核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计
服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的
职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
信雅达科技股份有限公司
2024 年 4 月 18 日