华鑫股份:华鑫股份2023年度内部控制审计报告2024-03-30
2023
众会字(2024)第 02656 号
按照《企业内 控制审 指引》及中国注册会 师执业准则的相关 求,我们审 了上
海华 股份有 公司(以下简称“华 股份”)2023 年 12 月 31 日的 务报告内 控制的有
效性。
按照《企业内 控制基本 》、《企业内 控制应用指引》、《企业内 控制 价指引》
的 定,建立健全和有效实施内 控制,并 价其有效性是华 股份 事会的 任。
我们的 任是在实施审 工作的基础上,对 务报告内 控制的有效性发 审 意 ,
并对注意到的 务报告内 控制的 大缺 披 。
内 控制具有固有局 性,存在不能 止和发现 报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内 控制变得不恰当,或对控制政策和程序 循的程度 低,根据内 控制审 结
果推测未来内 控制的有效性具有一定 。
我们 为,华 股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 控制基本 》和相关 定
在所有 大方 保持了有效的 务报告内 控制。
(此 无正文)
众华会 师事务所(特殊普 合伙) 中国注册会 师
中国注册会 师
中国,上海 2024 年 3 月 28 日