海尔智家:海尔智家股份有限公司内部控制审计报告2024-03-28
海尔智家股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字(2024)第 000187 号
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二四年三月二十七日
海尔智家股份有限公司 报告正文
内部控制审计报告
和信审字(2024)第 000187 号
海尔智家股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家公司”)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海尔
智家公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1
海尔智家股份有限公司 报告正文
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,海尔智家公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵波
(项目合伙人)
中国济南
中国注册会计师:李祥智
2024 年 3 月 27 日
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2