重庆水务:重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告2024-04-03
重庆水务集团股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告
重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)聘请大信会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)作为对公司 2023 年度财务报
告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督
管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会(下称审计委
员会)切实对大信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具
体情况如下:
一、2023 年年报会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2012 年 3
月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在
香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前
拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家
网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,
首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业
人员总数 4,027 人,其中合伙人 166 人,注册会计师 948 人。注册会
计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
(二)续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十五次会议,于
2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关
于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年报审计
机构的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度内控审计机构的议案》,公司续聘大信为公司 2023 年报及
内控审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范,大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计,对控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,大信就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆水务集团股份有限公
司董事会专门委员会工作规则》(2023 年修订)等有关规定,审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独
立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价,认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作
的要求。
(二)2023 年 12 月 22 日,审计委员会与公司管理层及大信召
开 2023 年年度报告审计第一次沟通会,对年度审计的总体审计策略
包括审计范围、时间安排、影响审计业务的重要因素、人员安排等进
行沟通。
(三)2024 年 2 月 28 日,审计委员会与公司管理层及大信召开
2023 年年度报告审计第二次沟通会,审阅了公司 2023 年财务报告及
内部控制审计报告初稿,与事务所审计工作负责人就污水处理价格核
定情况、昆明渝润水务有限公司污水项目实施情况等重要事项进行了
交流,对关联交易事项进行了沟通。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《重庆水务
集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》(2023 年修订)等有
关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了
公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
重庆水务集团股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 1 日