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公司公告

骆驼股份:骆驼股份对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-04-19  

                          骆驼集团股份有限公司

              对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告


     骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2023 年财务报告及内部
控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行
评估,具体情况如下:

     一、会计师事务所基本情况
     (一)会计师事务所基本情况
    (1)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
    (2)组织形式:特殊普通合伙企业
    (3)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
    (4)首席合伙人:石文先
    (5)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
    (6)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万
元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家,
主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、
体育和娱乐业等,审计收费 26,115.39 万元,制造业同行业上市公司审计客户家
数 118 家。
     (二)项目成员信息
     (1)签字项目合伙人:范桂铭,自 2008 年起开始从事上市公司审计业务,
具备 15 年审计服务经验。负责多家上市公司年报审计业务、IPO 审计业务。具
备相应专业胜任能力。
       (2)签字注册会计师:梅赞,自 2015 年起开始从事上市公司审计业务,
具备 8 年审计服务经验。曾参与或负责多家上市公司年报审计项目、IPO 审计
项目。具备相应专业胜任能力。
       (3)项目质量控制复核人:方正,2015 年成为注册会计师,2009 年开始
从事上市公司审计业务,2011 年开始在中审众环执业,2021 年开始为本公司提
供审计服务。

       二、会计师事务所履职情况
       按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范,结合公司 2023 年年报工作安排,中审众环对公司 2023 年度财务报表和内
部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
       经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。

       在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。

       三、公司对会计师事务所履职情况的评估
       公司认为中审众环的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人
力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年
度审计工作的要求。
       中审众环在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公
正、规范执业,审计行为规范有序,切实履行了审计机构应尽的职责,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。


                                 骆驼集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 4 月 17 日