中国卫通:中国卫通集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-02
中国卫通集团股份有限公司关于
会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)
作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》,公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职
情况进行评估。经评估,公司认为中兴华所资质等方面合规
有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情
况如下:
一、资质条件
中兴华所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核
准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。 2009年
吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计
师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转
制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20
层,首席合伙人为李尊农先生。
截至2023年12月31日止,中兴华所拥有合伙人189人、注
册会计师969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 489人。
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2022年度经审计的业务收入184,514.90万元,其中审计
业务收入135,088.59万元,证券业务收入32,011.50万元;上
年度上市公司年报审计115家,审计收费总额14,809.90万元,
上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零售业;
信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施
管理业等。
二、执业记录
(一)项目成员信息
1.项目合伙人及签字注册会计师
项目合伙人及签字注册会计师:张震,注册会计师,拥
有注册会计师执业资格 14 年,先后为多家公司提供 IPO 审
计或年度审计及内控审计服务,无兼职, 具备相应专业胜任
能力。
项目签字注册会计师:李旭,注册会计师,从事证券服
务业务超过 25 年,先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审
计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
2.质量控制复核人
项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,从事证券
服务业务超过 18 年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负
责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并
购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应
的专业胜任能力。
(二)独立性和诚信记录情况
最近三年,上述相关人员均未因执业质量或违反《中国
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注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
三、质量管理水平
(一)质量管理制度
中兴华所建立了较为完善的质量管理体系,各业务组、
各分所等执业机构执行统一的执业标准,遵守统一的质量管
理制度。2023年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律
法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵
守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计
意见,客观、公正地出具了专业报告。
(二)项目质量复核
审计过程中,中兴华所实施完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核。审计项
目组内部复核:现场项目经理可以授权项目组高职级员工复
核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应当对重要的
审计工作底稿逐页复核;项目合伙人督促完成项目组内复核。
项目质量控制复核:项目质量控制复核人员应对项目组独立
性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核,
质量管理部部门经理、部门副经理对上市公司年报审计业务
实施二次质量控制复核。
(三)项目咨询与意见分歧解决
中兴华所制定了明确的专业意见分歧解决机制,根据
《技术咨询与意见分歧处理实施办法》中咨询与意见分歧的
相关规定,在项目咨询应当得到被咨询者的认可,意见分歧
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未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2023年年度审
计过程中,中兴华所就公司的所有重大会计审计事项达成一
致意见,无不能解决的意见分歧。
(四)项目质量检查
中兴华所质量管理部负责对质量管理体系的监督和整
改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括:
质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成
项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
立性检查;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经
按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的
有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政
策构成中兴华所完整、全面的质量管理体系。中兴华所在近
一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。2023年年度审计
过程中,中兴华所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有
效执行。
四、工作方案
中兴华所根据公司的服务需求以及被审计单位的实际
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开, 其中包括收入确认、
信用减值、研发费用、合并报表与关联方交易等。 同时中兴
华所制定了详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、盘
点、年报审计工作等,能够根据计划安排按时沟通并提交工
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作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富相
关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项
目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华所在信息安全管
理中的责任义务。中兴华所制定了涵盖保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施
审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元,购买的职
业保险累计赔偿限额 12,000.00 万元。计提职业风险基金和
购买职业保险符合相关规定。
综上,公司认为中兴华所具有证券、期货相关业务从业
资质,具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和
能力,审计人员配置合理、执业能力胜任,在信息安全保密
管理、投资者保护能力及独立性等方面能够满足公司对于审
计机构的要求,出具的审计报告能够公允地反映公司财务状
况、经营成果和现金流量,符合公司的实际情况。
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中国卫通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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