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公司公告

方正证券:方正证券股份有限公司内部控制审计报告2024-03-20  

方正证券股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年 12 月 31 日
                                                     内部控制审计报告

                                                             安永华明(2024)专字第70023021_A04号
                                                                               方正证券股份有限公司

                 方正证券股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
                 了方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)2023年12月31日的财务报告内部控
                 制的有效性。

                          一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
                 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是方正证券董事会的
                 责任。

                          二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
                 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
                 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
                 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,方正证券于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
                 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                         内部控制审计报告(续)

                                                                   安永华明(2024)专字第70023021_A04号
                                                                                     方正证券股份有限公司


                          (本页无正文)




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                             中国注册会计师:宋雪强




                                                                                  中国注册会计师:郭   燕




                                                中国   北京                             2024 年 3 月 19 日




                                                                   2

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