意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

金徽股份:天健会计师事务所关于金徽矿业股份有限公司2023年度内部控制审计报告2024-03-23  

金徽矿业股份有限公司
  内部控制审计报告
                        目       录



一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页




二、附件…………………………………………………………第 3—6 页

(一)本所执业证书复印件……………………………………… 第 3 页

(二)本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页

(三)本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 5—6 页
                         内部控制审计报告
                           天健审〔2024〕3-51 号




金徽矿业股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了金徽矿业股份有限公司(以下简称金徽股份公司)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金徽
股份公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,金徽股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规




                               第 1 页 共 6 页
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:


          中国杭州                  中国注册会计师:


                                    二〇二四年三月二十二日




                             第 2 页 共 6 页
仅为金徽矿业股份有限公司天健审〔2024〕3-51 号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事
务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露



                                             第 3 页 共 6 页
仅为金徽矿业股份有限公司天健审〔2024〕3-51 号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所
(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露


                                                  第 4 页 共 6 页
仅为金徽矿业股份有限公司天健审〔2024〕3-51 号报告后附件之目的而提供文件的
复印件(原件与复印件一致),仅用于说明张立琰是中国注册会计师 未经本人书面
同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。




                              第 5 页 共 6 页
仅为金徽矿业股份有限公司天健审〔2024〕3-51 号报告后附件之目的而提供文件的
复印件(原件与复印件一致),仅用于说明杨雪燕是中国注册会计师 未经本人书
面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。




                            第 6 页 共 6 页