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公司公告

四方科技:四方科技集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告2024-03-28  

                       四方科技集团股份有限公司
                   对会计师事务所履职情况评估报告
    四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合

伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司对天健 2023 年审计过程

中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤

勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

    一、资质审查情况

    天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日,天健合伙人(股东)238

人,注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。

    天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元,其中,审计业务收入为 30.99 亿元,证券业务

收入为 18.40 亿元。2023 年度,天健上市公司年报审计项目 513 家,收费总额 6.63 亿元,

涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热

力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究

和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐

业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。

    二、执业记录

    天健近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、

监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因

执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3

人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处

罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易

所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

    三、质量管理水平

    1、项目咨询

    2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时

解决公司重点难点技术问题。
    2、意见分歧解决

    天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术

部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解

决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成

一致意见,无不能解决的意见分歧。

    3、项目质量复核

    审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立

项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复

核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为

所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

    4、项目质量检查

    质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控

活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职

业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之

前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

    5、质量管理缺陷识别与整改

    根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,

这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,天健勤勉

尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

    四、工作方案

    2023 年年度审计,天健根据公司的实际情况,制定了合理的审计工作方案。审计工作

围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确

认、金融工具、合并报表、关联方交易等。天健积极推进各项审计工作,能够满足公司年度

报告披露时间要求。

    五、人力及其他资源配备

    天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验,

并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理,

人数、执业水平和经验等满足审计工作要求。

    六、信息安全管理
    公司在审计业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理方面的责任。天健制定了涵盖

档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施

审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能

够有效执行。

    七、风险承担能力水平

    上年末,天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过

1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管

理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事

责任。

    综上所述,天健具有证券期货相关业务资质、不良记录较少、质量管理水平良好、安排

的工作方案合理、人力及其他资源配备充足、信息安全管理有效、风险承担能力水平较高。

在 2023 年度审计工作中, 天健审计人员遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了公司及

下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作,并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查,

出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计报告。




                                               四方科技集团股份有限公司董事会

                                                                 2024年3月26日