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公司公告

家家悦:家家悦集团股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-04-20  

                    家家悦集团股份有限公司

     关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告


    家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2023年年报审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,
近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达
意见。具体情况如下:
    一、资质条件
    1、基本信息
    容诚所初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,
是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,
拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构,总部位于北
京,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
    2、人员信息
    容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共有合伙人179人,
注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入
254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。2022年A股上市公司年报审
计客户366家,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产
和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。与公
司同行业的上市公司审计客户260家。
    二、执业记录
    容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12
次、自律监管措施1次、自律处分1次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施2次和自律处分1次。
    根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    三、人力及其他资源配备
    容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善后服务支持体系及专
业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的
支持。
    项目合伙人:陈谋林,2011年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审
计业务,2011年开始在在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署过
森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师:高茹,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事
上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三
年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师:马一超,2020年成为注册会计师,从2015年开始从事
审计工作,2018年开始在在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签
署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计。
    项目质量复核人:蒋玉芳,2012年成为中国注册会计师, 2006年开始从事
上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近
三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。
    项目拟签字会计师高茹、马一超及项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
    项目合伙人陈谋林2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次。
    根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响上述人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
    四、质量管理水平
    1、项目咨询
    为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨询事项清单,
确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记
录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在明确咨询的性质和范围,
并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得
到记录和执行。
    2、意见分歧解决
    容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,容诚所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3、项目质量复核
    审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、项目质量复核。
    4、项目质量检查
    容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
    综上,2023年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
    五、审计工作方案
    2023年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
    容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容
诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
    六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业
保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。
    近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
    2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后
已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。


                                                 家家悦集团股份有限公司
                                                          2024年4月18日