长源东谷:公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告2024-03-29
襄阳长源东谷实业股份有限公司
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2023
年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司对中审众
环 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年中审众
环资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。
具体情况如下:
一、 会计师事务所机构信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准
具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务
所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案
名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年
11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江
产业大厦 17-18 层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
(7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入
181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。
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(8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,
批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、
牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱
乐业等,审计收费 24,541.58 万元,汽车制造业同行业上市公司审计客户
家数 5 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 3 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会
议、2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 3 月 29
日召开第四届监事会第十五次会议及 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度
股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计
机构的议案》,同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构。公司独立
董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司于
2023 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独
立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可独立意见》《独立董
事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、2023 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等执业
规范及公司 2023 年年报工作安排,中审众环对公司 2023 年度财务报告及
内部控制报告的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具了
专项报告。经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并出具了
标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中审众环就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
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风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、
初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
中审众环会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作
方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年
度审计工作的要求。
中审众环会计师事务所在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程
中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
二零二四年三月二十八日
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