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公司公告

明志科技:明志科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告2024-04-13  

                   苏州明志科技股份有限公司
                董事会审计委员会对会计师事务
                     所履行监督职责情况报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定
和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员
会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业会计师事务
所”)2023 年度履行监督职责的情况汇报如下:

    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    1、会计师事务所基本情况
    公证天业会计师事务所创立于1982年,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财
富中心5-1001室,首席合伙人为张彩斌。
    截至2023年末,公证天业会计师事务所合伙人数量58人,注册会计师人数
334人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计
师 事 务 所 2023 年度 经审 计 的 收 入 总额 30,171.48 万 元 , 其 中审计 业 务 收 入
24,627.19万元,证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客
户家数62家,审计收费总额6,311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产
业等,其中本公司同行业上市公司审计客户62家。
    2、聘任会计师事务所履行的程序
    公司于2023年4月25日召开2023年第二届董事会审计委员会第一次会议、
第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议
案》;2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案,公
司同意续聘公证天业会计师事务所为公司2023年审计机构。

    二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    在执行审计工作的过程中,公司管理层和治理层与公证天业会计师事务所
就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等进行了充分沟通,认为公证天业会计师事务所审计小组成员完全具备实
施本次审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。
   根据《审计业务约定书》,结合公司2023年年报工作安排,公证天业会计
师事务所对公司2023年年度财务报告及2023年12月31日内部控制的有效性进行
了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行鉴证并出具了专项报告。

   三、审计委员会对会计师事务所监督情况
   根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对公证天业
会计师事务所履行监督职责的情况如下:
   1、公司于2023年4月25日召开2023年第二届董事会审计委员会第一次会议,
对公证天业会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,审议通过了《关于
公司续聘2023年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司第二届董事会第
五次会议审议。
   2、2024年1月9日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目
经理进行审前沟通,对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审
计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进
行了沟通。
   3、2024年4月8日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务
负责人进行初审后沟通,对2023年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确
定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
   4、2024年4月12日,公司2024年第二届董事会审计委员会第一次会议以现
场结合通讯的形式召开,审议通过了公司2023年年度报告、财务决算及预算报
告、利润分配方案、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

   四、总体评价
   报告期内,公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥
了审查、监督的作用,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通,对公证天业会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审
查,认为公证天业会计师事务所在担任公司审计机构期间,坚持以公允、客观
的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
2023年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。




                            苏州明志科技股份有限公司董事会审计委员会

                                                       2024年4月12日