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公司公告

芯朋微:对会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-13  

                 无锡芯朋微电子股份有限公司
       对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

    无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司2023年度审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公
司对公证天业2023年度审计履职情况进行评估。具体情况如下:
    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及
金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。
注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室,首席合伙人为张彩斌。
    截至2023年12月31日,公证天业合伙人数量58人,注册会计师人数334人,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业2023年度经审计的收入
总额30,171.48万元,其中审计业务收入24,627.19万元,证券业务收入13,580.35万
元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6,311万元,上市公司
主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批
发和零售业、房地产业等。
    二、聘任会计师事务所履行的程序
    公司于2024年4月12日召开公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
三次会议,将于2024年5月7日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘公
证天业为公司2024年度报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。公司独立董事
对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    三、2023 年度会计师事务所履职情况
    根据审计业务约定书,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范情况下,公证天业对公司2023年度财务报表及2023年12月31日止的财
务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情
况、募集资金年度存放与使用情况进行核查并出具了专项报告。
    在执行审计工作的过程中,公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
    经审计,公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及
母公司经营成果和现金流量;公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无
保留意见的审计报告。
    四、总体评价
    经评估,公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其
他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司认为,
公证天业在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,如期完成审
计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。




                                            无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                   2024 年 4 月 12 日