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公司公告

华丰科技:关于北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告2024-04-18  

                 四川华丰科技股份有限公司
 关于北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
                        履职情况评估报告

    四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京大华国际会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”)作为公司 2023 年度财务
报告出具审计报告的会计师事务所。
    根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对北京大华国际
在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
    一、会计师事务所的情况
    (一)基本情况
    名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2008 年 12 月 8 日
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
    首席合伙人:杨雄
    截至 2024 年 2 月,北京大华国际合伙人 37 人,注册会计师 150 人,签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。
    2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元(含合并数,下同),审计业
务收入为 42,181.74 万元,证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市
公司客户家数 59 家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、
环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为
35 家。2023 年度上市公司审计收费约 24,144.38 万元。
    (二)风险承担能力水平
    职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额
2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。


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       (三)执业记录
    北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 12 次,自律监管措施 1 次,行政处罚 1 次(以上
处理均不在北京大华国际执业期间)。
       二、会计师事务所履职情况评估
       (一)人力及其他资源配备
    在执行公司 2023 年度审计工作的过程中,北京大华国际配置了专业的审计
工作团队,核心团队成员均具备丰富的上市公司审计经验,专业配置合理,人数、
执业水平和经验等满足项目要求。
       (二)审计工作方案
    北京大华国际根据公司的实际情况,制定了全面、合理的审计工作方案,内
容充实,逻辑清晰,有较强的可操作性,并制定了详细的审计计划和时间安排,
根据计划安排按时提交各项工作。审计方法、审计工作程序科学合理,具有较好
的现场协调和项目整体协调能力。
       (三)审计质量管理
    1.项目咨询
    在执行公司 2023 年度审计工作的过程中,北京大华国际及时与公司管理层、
治理层等进行了充分沟通交流,及时就公司重大会计审计事项与专业团队开展咨
询。
    2.意见分歧解决
    北京大华国际制定了明确的专业意见分歧解决机制:当项目组成员、项目质
量复核人或专业业务部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业业
务总监。咨询备忘录记录了专业意见分歧的解决情况。审计业务复核与批准汇总
表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见
分歧解决之前不得出具报告。
    3.项目质量复核
    北京大华国际实施了完善的项目质量复核程序,包括审计项目组内部复核、
独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作


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底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复
核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及
审计报告的适当性。
    4.项目质量检查
    北京大华国际对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任,质量管理体系
的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活
动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保项目组在报告签
署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。在审计过程中,
北京大华国际没有在项目质量检查方面发现重大问题。
    5.质量管理缺陷识别与整改
    北京大华国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相
应的内部管理制度和政策,相关制度和政策构成北京大华国际完整、全面的质量
管理体系。针对 2023 年度的审计工作,北京大华国际勤勉尽责,各项质量管理
措施均得到了有效执行。基于该质量管理体系,北京大华国际未识别出质量管理
缺陷。
    (四)信息安全管理
    公司在业务约定书中明确信息安全管理的要求,北京大华国际已制定涵盖档
案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方
案和实施审计工作的过程中并能够有效执行。




                                             四川华丰科技股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 16 日




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