意见反馈 手机随时随地看行情
锡装股份 (001332)
  • 36.29
  • -0.93
  • -2.50%
2025-04-25 15:00
  • 公司公告

公司公告

锡装股份:内部控制审计报告2025-04-09  

               无锡化工装备股份有限公司

                        内部控制审计报告

                         德皓内字[2025]00000011 号




北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
               无锡化工装备股份有限公司
                    内部控制审计报告
                   (截止 2024 年 12 月 31 日)




                       目       录                页   次

一、   内部控制审计报告                            1-2
                内 部 控 制 审 计 报 告

                                             德皓内字[2025]00000011 号



无锡化工装备股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了无锡化工装备股份有限公司(以下简称锡装股份
公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的


                             第1页
                                         德皓内字[2025]00000011 号内部控制审计报告




   有效性具有一定风险。
       四、财务报告内部控制审计意见
       我们认为,锡装股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控
   制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
   控制。




北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:

                                                                           夏利忠

              中国北京                       中国注册会计师:

                                                                           顾宁康


                                                   二〇二五年四月八日




                                 第2页