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安科生物 (300009)
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2025-04-08 15:00
  • 公司公告

公司公告

安科生物:2024年度内部控制审计报告2025-03-28  

      内部控制审计报告
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
       容诚审字[2025]230Z1169 号




    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
              中国北京
                                                              容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                           总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                   1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26     (100037)
                                                   TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
                                                                   E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                               https://www.rsm.global/china/
                           内部控制审计报告

                                                 容诚审字[2025]230Z1169 号



安徽安科生物工程(集团)股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“安科生物”)2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安科
生物董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,安科生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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    (此页无正文,为安科生物容诚审字[2025]230Z1169 号内部控制审计报告之
签字盖章页。)




容诚会计师事务所               中国注册会计师:
(特殊普通合伙)                                    王彩霞




                               中国注册会计师:
                                                    姚娜




     中国北京                  中国注册会计师:
                                                    江文军


                               2025 年 3 月 26 日




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