[临时公告]星图测控:中科星图测控技术股份有限公司内部控制审计报告2025-03-03
中科星图测控技术股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG10996 号
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立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国上海 2025 年 3 月 3 日
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中科星图测控技术股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG10996 号
中科星图测控技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了中科星图测控技术股份有限公司(以下简称星图测控)2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是星图测控董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,星图测控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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