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[临时公告]星图测控:中科星图测控技术股份有限公司内部控制审计报告2025-03-03  

中科星图测控技术股份有限公司


内部控制审计报告


信会师报字[2025]第 ZG10996 号
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立信会计师事务所       中国注册会计师:
(特殊普通合伙)




                       中国注册会计师:




   中国上海            2025 年 3 月 3 日




                   内控审计报告 第2页
      中科星图测控技术股份有限公司

              内部控制审计报告


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内部控制审计报告                      1-2
                       内部控制审计报告

                                                信会师报字[2025]第 ZG10996 号


中科星图测控技术股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了中科星图测控技术股份有限公司(以下简称星图测控)2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是星图测控董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,星图测控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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