常山北明:2022年财务预算报告2022-04-16
石家庄常山北明科技股份有限公司
二○二二年度财务预算报告
一、预算编制说明
依据公司“十四五”战略规划部署和 2022 年经营计划,结
合 2021 年度的经营实绩,研判宏观经济环境和市场环境,综合
考虑投资布局、高质量发展要求等,按照合并报表口径,将公司
及公司控制的所有子公司,均纳入预算编报范围,编制 2022 年
度财务预算。
二、预算编制基本假设及前提
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重
大变化;
2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大
变化;
3、现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化;
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
5、公司预算期内采用的会计政策及核算方法,在所有重大
方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致;
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要经济指标预算
1 、营业收入和利润总额: 2022 年较 2021 年增长范围
6%-12%。
2、薪酬预算:2022 年职工薪酬增长与效益增长相匹配。
3、融资预算:为满足公司 2022 年经营及投资需求,保证现
金流正常运营,2022 年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为
54.8 亿元以内。
四、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、生产、销售力度,实现营业收入稳步增长。
2、加快重点项目建设,进一步增强公司生产能力,助力业
务建设。
3、做好全面预算管理,将年度预算目标细化分解,从横向
和纵向将目标落实到各单位、各部门、各岗位,层层压实压紧责
任。
4、持续提升营运资金管理效率,特别是存货、应收账款、
应付账款的管理,确保经营资金安全健康。
5、加强资金管理,通过资金预算等手段来有效管理资金,
确保资金安全的前提下,实现资金价值最大化。
6、进一步完善绩效考核办法,提高各经营主体的积极性,
切实保障预算目标的实现。
本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标,仅
为公司生产经营计划,不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况
的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、
市场需求状况、汇率变化等诸多因素,具有一定的不确定性,提
请投资者特别注意。
2022 年 4 月 16 日