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公司公告

常山北明:2023年财务预算报告2023-04-17  

                                 石家庄常山北明科技股份有限公司
           二○二三年度公司财务预算报告

    一、预算编制说明
    依据公司“十四五”战略规划部署和 2023 年经营计划,结
合 2022 年度的经营实绩,研判宏观经济环境和市场环境,综合
考虑投资布局、高质量发展要求等,按照合并报表口径,将公司
及公司控制的所有子公司,均纳入预算编报范围,编制 2023 年
度财务预算。
    二、预算编制基本假设及前提
    1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大
变化;
    2.公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变
化;
    3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动;
    4.公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
    5.公司预算期内采用的会计政策及核算方法,在所有重大方
面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致;
    6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、主要经济指标预算
    1.营业收入:预计较 2022 年增幅 3%-8%。
    2.归属母公司所有者的净利润:实现盈利。
    3.薪酬预算:2023 年职工薪酬增长与效益增长相匹配。
    4.融资预算:为满足公司 2023 年经营及投资需求,保证现
金流正常运营,2023 年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为
52 亿元以内。
    四、确保财务预算完成的措施
    1.加强生产经营和项目运营管理,确保生产经营按计划有序
进行;
    2.对成熟区域、成熟渠道进行固本强基的同时,积极开拓目
标市场;
    3.加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,
提高资金利用率;
    4.提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高
公司产品竞争力;
    5.加强绩效考核,助力目标实现。
    本预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标,仅
为公司生产经营计划,不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况
的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、
市场需求状况、汇率变化等诸多因素,具有一定的不确定性,提
请投资者特别注意。




                                     2023 年 4 月 17 日