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晨鸣纸业:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表2023-01-20  

                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)与
                       预案差异情况对比表

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”、“上市公司”或“公
司”)于 2022 年 11 月 22 日全文披露《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产预案》(以下简称“预案”)。

    公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《山东晨鸣纸业集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告
书”),并于 2023 年 1 月 19 日经公司第十届董事会第六次临时会议审议通过,
现对报告书和预案的主要差异进行如下说明:


一、报告书与预案之间产生差异的主要原因


    报告书与预案相比存在一定差异,主要原因如下:

    (一)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2022 年修订)》(以下简称“格式
准则 26 号”)和深圳证券交易所的要求,报告书与预案在披露内容和编排格式上
存在差异;

    (二)公司披露预案时,与本次交易相关的的审计、评估工作,以及上市公
司的备考审阅工作尚未完成,公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相
关内容;

    (三)公司与交易对方东兴证券投资有限公司签署了《发行股份购买资产之
补充协议》,公司与交易对方重庆国际信托股份有限公司、晨鸣(青岛)资产管
理有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》确定了本次交易
具体方案。
二、报告书与预案的主要差异


     根据报告书的章节顺序,报告书与预案的主要差异如下:

序号      报告书内容           对应预案内容          与预案主要差异情况说明

                                              (1)报告书中披露了审计、评估报告

                                              最终结果,依据审计、评估结果修订

                                              了本次交易方案中发行股份购买资产

                                              相关内容;

                                              (2)基于谨慎性考虑,认定本次交易

                                              构成关联交易;

                                              (3)按照审计、评估结果更新了用于

                                              判断本次交易构成重大资产重组的财

 1      重大事项提示      重大事项提示        务数据;

                                              (4)更新了本次交易的决策程序等内

                                              容;

                                              (5)更新了本次交易对上市公司的影

                                              响分析;

                                              (6)补充披露了本次交易相关方作出

                                              的重要承诺;

                                              (7)更新本次重组摊薄即期回报情况

                                              及其相关填补措施。

                                              (1)删除审计、评估等工作尚未完成

                                              的风险;

                                              (2)补充更新本次交易可能摊薄上市
 2      重大风险提示      重大风险提示
                                              公司即期回报的风险;

                                              (3)补充披露房屋土地权属瑕疵风

                                              险。

        第一节 本次交易   第一节 本次交易概 (1)补充披露了本次交易的决策过程
 3
        概况              况                  和批准情况、本次重组对上市公司的
                                           影响等内容;

                                           (2)披露了发行股份及支付现金购买

                                           资产情况;

                                           (3)依据审计、评估结果更新了本次

                                           交易方案中发行股份及支付现金购买

                                           资产相关内容。

                                           (1)补充披露控股股东一致行动人基

                                           本情况;

    第 二 节 上 市公   第二节 上市公司基 (2)补充披露上市公司受到监管部门
4
    司基本情况         本情况              处罚的情况;

                                           (3)补充披露上市公司及其控股股东

                                           的合法合规情况。

    第三节 交易对方    第三节 交易对方基 (1)更新披露交易对方的详细情况;
5
    基本情况           本情况              (2)更新其他事项说明。

                                           (1)补充披露标的公司历史沿革、产

                                           权及控制关系相关内容;

                                           (2)补充披露了标的公司及其对应的

                                           主要资产的权属状况、对外担保情况

                                           情况;

                                           (3)根据《格式准则 26 号》的要求,

                                           补充更新披露了最近三年主营业务发
    第四节 交易标的    第四节 交易标的情
6                                          展情况;
    情况               况
                                           (4)更新了报告期经审计的财务指

                                           标;

                                           (5)根据《格式准则 26 号》的要求,

                                           补充披露了是否存在出资瑕疵或 影

                                           响其合法存续的情况、有限公司取得

                                           该公司其他股东的同意或者符合公司

                                           章程规定的股权转让前置条件情况、
                                           最近三年曾进行与交易、 增资或改制

                                           相关的评估或估值情况等内容;

                                           (6)根据《格式准则 26 号》的要求,

                                           补充披露了交易标的报告期的主要会

                                           计政策及相关会计处理。

     第五节 发行股份   第六节 发行股份情 根据审计、评估结果,修订了本次交
7
     情况              况                  易方案中发行股份相关内容。

                                           根据《格式准则 26 号》的要求,新增

                                           本章节:

                                           (1)根据评估报告及评估说明,补充

                                           披露了标的资产评估过程;
     第六节 交易标的   第五节 交易标的预
8                                          (2)补充披露了上市公司董事会关于
     评估情况          估值情况
                                           本次评 估合理性及定 价公允性的 分

                                           析;

                                           (3)补充披露了独立董事对本次交易

                                           评估事项的意见。

                                           根据《格式准则 26 号》的要求,新增

                                           本章节:补充披露了上市公司与交易

     第七节 本次交易                       对方签署的《发行股份购买资产协议》
9                      -
     合同的主要内容                        及其补充协议、《发行股份及支付现金

                                           购买资产协议》及其补充协议主要内

                                           容。

                                           根据《格式准则 26 号》的要求新增本

                                           章节,并披露本次重组符合《重组办

     第八节 交易的合                       法》第十一条规定、本次重组符合《重
10                     -
     规性分析                              组办法》第四十三条要求的情况、本

                                           次重组符合《重组办法》第四十四条

                                           等规定。

11   第九节 管理层讨   -                   根据《格式准则 26 号》要求,新增本
     论与分析                               章节:

                                            (1)补充披露了本次交易前上市公司

                                            财务状况与经营成果分析;

                                            (2)补充披露了标的公司行业特点和

                                            经营情况;

                                            (3)补充披露了标的公司核心竞争力

                                            及行业地位;

                                            (4)补充披露了标的公司财务状况分

                                            析、盈利能力分析、现金流量分析等

                                            内容;

                                            (5)补充披露了本次交易对上市公司

                                            影响的分析。

                                            根据《格式准则 26 号》的要求新增本

     第 十 节 财 务会                       章节,并披露了标的公司最近两年一
12                      -
     计信息                                 期的财务报表、上市公司最近一年一

                                            期备考财务报表等内容。

                                            根据《格式准则 26 号》的要求新增本

     第十一节 同业竞                        章节,补充披露了报告期交易标的关
13                      -
     争与关联交易                           联交易情况、本次交易对上市公司关

                                            联交易的影响、同业竞争等内容。

                                            (1)删除审计、评估等工作尚未完成

                                            的风险;

     第十二节 本次交                        (2)补充更新本次交易可能摊薄上市
14                      第七节 风险因素
     易的风险因素                           公司即期回报的风险;

                                            (3)补充披露房屋土地权属瑕疵风

                                            险。

     第十三节 其他重    第八节 其他重要事
15                                          根据《格式准则 26 号》补充披露。
     要事项             项

16   第十四节 独立董    第九节 独立董事意 根据《格式准则 26 号》的要求新增本
        事 及中 介机 构对   见                  章节,更新了独立董事、补充披露了

        本次交易的意见                          独立财务顾问、法律顾问等相关机构

                                                对本次交易的结论性意见。

        第 十 五 节 本次                        根据《格式准则 26 号》的要求新增本

17      有 关中 介机 构情   -                   章节,补充披露了本次交易相关证券

        况                                      服务机构及其项目人员的信息。

                                                根据《格式准则 26 号》的要求新增本

        第十六节 上市公                         章节,补充披露了上市公司董事、 监
                            第十节 上市公司及
18      司 及相 关证 券服                       事、高级管理人员、独立财务顾问、
                            全体董事声明
        务机构声明                              法律顾问、审计机构、评估机 构关于

                                                报告书相关内容的声明与承诺。

                                                据《格式准则 26 号》的要求新增本章
        第 十 七 节 备查
19                          -                   节,补充披露了报告书相关备查文件
        文件及备查地点
                                                目录及备查地点。


     (以下无正文)
(本页无正文,为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表》之盖章页)




                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司




                                                 二〇二三年一月十九日