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公司公告

兴蓉环境:内部控制审计报告2023-04-26  

                                           信永中和会计师事务所                北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大街 联系电话: +86(010)6554 2288
                                                       8 号 富 华 大 厦 A 座9 层          telephone: +86(010)6554 2288


                                                9/ F, B lock A , Fu Hua Mans ion,
                   ShineWing                    No. 8, Chaoy angm en B eidajie,
                                                D o n gc h en g Dis t ric t , B e ij in g , 传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants 100027, P . R. China                        facsimile:   +86(010)6554 7190




                                内 部 控制审计报告

                                                                                 XYZH/2023CDAA2B0085



成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东:


     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称兴蓉环境公司)2022 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性。


     一、企业对内部控制的责任


     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。


     二、注册会计师的责任


     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


     三、内部控制的固有局限性


     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制
审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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     四、财务报告内部控制审计意见


     我们认为,兴蓉环境公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:何勇




                                              中国注册会计师:王翔君




            中国    北京                      二○二三年四月二十四日




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