中钨高新:关于2014年度经营业绩未达盈利预测的情况说明及致歉2015-04-01
证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2015-11
中钨高新材料股份有限公司
关于 2014 年度经营业绩未达盈利预测的
情况说明及致歉
中钨高新材料股份有限公司全体股东:
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,中钨高新材料股份有限
公司(以下简称“中钨高新”、“公司”)收购株洲硬质合金集团有限公司(以下
简称“株硬公司”)100%及自贡硬质合金有限责任公司(以下简称“自硬公
司”)80%的股权时编制了标的资产及《盈利预测报告》。鉴于公司 2014 年的经
营业绩与重组时盈利预测存在一定偏差,特此说明相关情况如下:
一、重大资产重组的基本情况
公司本次重大资产重组购买资产为公司向湖南有色金属股份有限公司(以
下简称“湖南有色股份”)发行 304,560,033 股股份,购买株硬公司 100%的股
权、自硬公司 80%的股权。
2013 年 9 月 6 日,中钨高新获得中国证监会证监许可〔2013〕1158 号
《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖南有色金属股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》文件,核准中钨高新向湖南有色股份发行股
份购买资产并募集配套资金事宜。
2013 年 9 月 22 日,湖南有色股份将其所持株硬公司 100%股权过户给中
钨高新,并完成相关工商登记变更手续。
2013 年 9 月 24 日,湖南有色股份将其所持自硬公司 80%股权过户给中钨
高新,并完成相关工商登记变更手续。
2013 年 10 月 25 日,中钨高新就本次增发股份向中登公司提交相关登记
材料,并获得《股份登记申请受理确认书》。
自此,中钨高新已达到《企业会计准则》确定股权转让购买日的相关要
求,本次重大资产重组实施完毕。
二、盈利预测和实现情况
1、盈利预测情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的备考盈利预测审核报告(大
华核字[2013] 005037 号),公司 2014 年度预测归属于上市公司所有者的净利
润为 25,759.83 万元。
2、盈利预测实现情况
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中钨高新材料股份
有限公司审计报告》(天职业字[2015]2977 号)和《2014 年度盈利预测实现情
况的专项审核报告》(天职业字[2015]2977-4 号 ),中钨高新 2014 年度利润总
额 10,440.55 万元,实现的归属于上市公司所有者的净利润为 2,201.02 万元,
按照归属于上市公司所有者净利润的口径比较,完成盈利预测数的 8.54%,未
能完成公司重组时备考 2014 年度盈利预测。
三、中钨高新 2014 年度经营业绩未达盈利预测的原因
1、宏观经济依然处在深度调整,行业大环境未有起色
2014年国内外经济持续低迷,市场价格下滑,销售收入减少,而劳动力成
本、安全环保成本、融资成本增加,导致钨及硬质合金行业相关企业利润整体
出现大幅下滑。据中国钨业协会统计数据,2014年主要硬质合金企业利润同比
下滑35.98%。受宏观经济及行业大势影响,公司2014年度利润总额10,440.55万
元,相比2013年度利润总额下滑53.16%。
2、市场竞争加剧,产品利润下滑幅度大
随着国内国际企业加大硬质合金行业的投入,整体产能扩大,使得行业整
体处于供大于求的状况,产品的竞争越发激烈,主导产品毛利出现不同程度下
降,部分产品毛利出现负值,利润下滑严重。
3、消化高价库存原料,挤压利润空间
2014年硬质合金主要原料钨精矿价格处于下降趋势,行业持续处于消化原
料价格下跌的过程中,形成上游价格下跌,原料成本相对较高;下游产品需求
不旺,价格下跌,双重挤压利润的局面。
4、子公司盈利能力差异大,造成归母利润减少
中钨高新 2014 年实现利润总额 10,440 万元,但归属于母公司的净利润下
降幅度加大,仅为 2,201 万元。主要是由于今年控股比例相对较小的子公司比
如株洲钻石切削和深圳金洲的盈利能力进一步增强,同时所得税增加;持股比
例相对较高盈利能力较弱的子公司,亏损幅度加大,进一步影响归母净利润降
低。
针对公司 2014 年度经营业绩未达盈利预测的情况,公司董事长、总经理
向广大投资者诚恳致歉。
中钨高新材料股份有限公司董事长:杨伯华
中钨高新材料股份有限公司总经理:文跃华
二〇一五年四月一日