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公司公告

中钨高新:2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告2015-04-01  

						证券代码:000657              证券简称:中钨高新                公告编号:2015-18




            关于中钨高新材料股份有限公司
       2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告

                                                             天职业字[2015]2977-4 号


中钨高新材料股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,对后附的中钨高新材料股份有限公司(以下简称“中钨高新”)编制的《关
于 2014 年度盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于 2014 年度盈利预测实
现情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据,是中钨高新的责任。我们的责任是在
实施审核工作的基础上,对《关于 2014 年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核
工作以对《关于 2014 年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在
执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为,中钨高新编制的 2014 年度的《关于 2014 年度盈利预测实现情况的说明》已
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制,在所有重大方面公允反映中钨高新盈
利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

    本审核报告仅供中钨高新 2014 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。




               中国北京                      中国注册会计师:   钟炽兵

         二○一五年三月三十日

                                             中国注册会计师:   康顺平




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                     中钨高新材料股份有限公司
             关于 2014 年度盈利预测实现情况的说明


    按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 73 号)的有关
规定,中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了本说明。


     一、重大资产重组的基本情况

    中钨高新材料股份有限公司于 2013 年 9 月 5 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准
中钨高新材料股份有限公司向湖南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可字[2013]1158 号)核准,核准公司:一、向湖南有色金属股份有限公司发
行 304,560,033 股股份购买相关资产;二、非公开发行不超过 101,520,011 股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。本公司发行股份购买资产并募集配套资金已于 2013 年 12 月 31 日
实施完毕。


     二、盈利预测情况

    (一)2013 年 7 月 25 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具拟购买的株洲硬质合金
集团有限公司股权、自贡硬质合金有限责任公司股权(以下简称“拟被购买硬质合金资产”)
的 2013 年度、2014 年度盈利预测审核报告(大华核字[2013] 005036 号)对公司 2013 年度、
2014 年度预测归属于湖南有色金属股份有限公司的净利润分别为 24,881.90 万元、24,929.80
万元。

    (二)2013 年 7 月 25 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具备考盈利预测审核报告
(大华核字[2013] 005037 号)对公司 2013 年度、2014 年度预测归属于上市公司所有者的净利
润分别为 25,178.49 万元、25,759.83 万元。


     三、盈利预测实现情况

    (一)2014 年度,拟被购买硬质合金资产经审计后实现的属于湖南有色金属股份有限公
司的净利润为 639.13 万元,完成盈利预测数的 2.56 %,低于盈利预测数 24,290.67 万元。

    (二)2014 年度,中钨高新公司经审计后实现的归属于上市公司所有者的净利润为
2,201.02 万元,完成盈利预测数的 8.54%,低于盈利预测数 23,558.81 万元。

    (三)2014 年度,公司未达预测的原因分别为:

    1、宏观经济依然处在深度调整,行业大环境未有起色

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    2014 年国内外经济持续低迷,市场价格下滑,销售收入减少,而劳动力成本、安全环保
成本、融资成本增加,导致钨及硬质合金行业相关企业利润整体出现大幅下滑。据中国钨业
协会统计数据,2014 年主要硬质合金企业利润同比下滑 35.98%。

    2、市场竞争加剧,产品利润下滑幅度大

    随着国内国际企业加大硬质合金行业的投入,整体产能扩大,使得行业整体处于供大于
求的状况,产品的竞争越发激烈,主导产品毛利出现不同程度下降,部分产品毛利出现负值,
利润下滑严重。

    3、消化高价库存原料,挤压利润空间

    2014 年硬质合金主要原料钨精矿价格处于下降趋势,行业持续处于消化原料价格下跌的
过程中,形成上游价格下跌,原料成本相对较高;下游产品需求不旺,价格下跌,双重挤压
利润的局面。

         4、子公司盈利能力差异大,造成归母利润减少

    中钨高新 2014 年实现利润总额 10,440 万元,但归属于母公司的净利润下降幅度加大,仅
为 2,201 万元。主要是由于今年控股比例相对较小的子公司比如株洲钻石切削和深圳金洲的盈
利能力进一步增强,同时所得税增加;持股比例相对较高盈利能力较弱的子公司,亏损幅度
加大,进一步影响归母净利润降低。


    四、结论

    本公司通过发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易所收购标的资产及备考的 2014
年度盈利预测未能实现。




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