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公司公告

长源电力:公司2022年度财务预算报告2022-04-29  

                          国家能源集团长源电力股份有限公司
        2022 年度财务预算报告

    一、编制原则和依据
    (一)编制原则
    1. 坚持战略引领。全面贯彻落实公司发展战略,以“十
四五”规划为引领,实事求是、客观、科学确定预算目标。
    2. 坚持价值导向。牢固树立价值思维,强化业绩量增质
升,注重降本增效,确保可比成本费用增幅不高于收入增幅。
    3. 坚持协同创效。推进业财融合,进一步健全覆盖全员、
全要素、全过程的全面预算管理体系。
    4. 坚持严控风险。科学界定预算边界条件,持续优化债
务结构和资本结构,强化现金流管理,推动可持续健康发展。
    (二)编制依据
    根据对 2022 年的电力、煤炭、资金市场的形势预测,
结合公司生产经营和投资安排实际情况,合理确定公司各项
预算指标。
    1. 上网电量和售热量计划根据对湖北电力市场和热力
市场供需情况的预测确定。
    2. 火电售电价格按全部电量基准价格上浮 20%测算,跨
省跨区按落地端电价上浮测算,售热价格中的工业用热价格
按煤价上涨比例同步调整。
    3. 发电标准煤单价以各厂 2021 年末库存煤量及煤价水
平,同时考虑 2022 年煤炭市场供求情况综合确定。
    4. 供电标准煤耗依据各火电厂设计值以及近三年实际
完成的供电标准煤耗水平,并结合各厂 2021 年实施的技术
改造效果确定。
    5. 成本费用指标按照公司成本费用定额标准以及近三
年完成情况,结合国家有关政策和各单位实际情况确定。
    6. 财税按现行政策执行。
    (三)2022 年度主要预算指标
  公司 2022 年度计划完成发电量 321.66 亿千瓦时,售热量
1800 万吉焦,预计实现营业收入 140 亿元。
    二、保障预算完成的主要措施
    1. 抓好市场营销。突出抓好市场电量,火电企业积极争
取有效益的大用户直供、跨省跨区交易、发电权交易电量;
新能源公司充分争取优先发电权,落实全额保障性收购利用
小时数。
    2. 提升燃料管理综合效益。持续推进燃料基础管理精细
化、智能化;科学研判煤炭市场总体形势,加强协同,精准
把控现货采购节奏,积极争取具有价格优势的优质煤源与紧
缺煤源。
    3. 确保资金安全并严控资金成本。加强银企合作,增加
授信储备;强化资金计划对接和区域协同互保,确保资金供
应和资金链安全。发挥法透融资优势,大力开展票据化结算;
全力争取碳减排专项再贷款工具、火电企业煤炭清洁高效利
用再贷款优惠金融政策,适时推进调增信用评级,择机发行
中票、短融与超短融,努力控制资金成本。
    4. 狠抓成本管控与对标。牢固树立勤俭办企业的意识,
加强源头管控和业财协同,强化成本费用过程控制和预算硬
约束,严控非生产性成本费用开支。加强全成本精细化管控,
落实降本降耗各项措施,严控运营管理成本,培育竞争优势。
    三、特别提示
    本财务预算报告仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈
述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对
2022 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求
状况变化等诸多因素,具有不确定性,请投资者特别注意。




            国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 28 日