中航光电:华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-21
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证监会《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,华创
证券有限责任公司和中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中航光电
科技股份有限公司(以下简称“中航光电”或“公司”)的保荐机构,对公司出
具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:
一、中航光电内部控制规则落实情况
中航光电对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、
内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的
内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,编制了《内
部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查,保荐机构认为:中航光电编制的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光
电科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
黄夙煌 叶海钢
华创证券有限责任公司
2019 年 3 月 19 日
(此页无正文,为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光
电科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
郭卫明 孙捷
中航证券有限公司
2019 年 3 月 19 日