海得控制:中国中投证券有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2018-03-31
中国中投证券有限责任公司
关于上海海得控制系统股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”)作
为上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制”或“公司”)2016 年
度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求,对公司填写的《内
部控制规则落实自查表》进行了核查,核查情况如下:
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟
通等方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对
海得控制填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查,保荐机构认为:海得控制公司治理及内部控制的规章制度较为完善,
2017 年度执行情况良好。海得控制披露的《内部控制规则落实自查表》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况,保荐机构对此无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中国中投证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份
有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
陈祎健 李光增
中国中投证券有限责任公司
2018 年 3 月 29 日
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