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公司公告

鸿博股份:年度关联方资金占用专项审计报告2023-04-04  

                                                   鸿博股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
                              专项审核报告

                                                     上会师报字(2023)第 3039 号


鸿博股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了鸿博股份有限公司(以
下简称“鸿博股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益
变动及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 2 日出具了审计报告
(报告书编号为:上会师报字(2023)第 2296 号)。


    根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》鸿博股份编制了后附的“鸿博股份有限公司 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。编
制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“鸿博股份”管理当局的责任,
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。


    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计
师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇
总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会
计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。


    我们认为,后附汇总表所载资料与“鸿博股份”2022 年度已审的会计报表及相
关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。


   为了更好的理解 2022 年度“鸿博股份”的非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


   本专项报告仅供“鸿博股份”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券
交易所报送年报披露之用,不得用作其他目的。


   附件:鸿博股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




   上会会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:




                                                 中国注册会计师:




             中国   上海                             二○二三年四月二日