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中利集团:审计委员会关于续聘公司2021年度会计师事务所的审核意见2021-04-28  

                                           江苏中利集团股份有限公司

董事会审计委员会关于续聘公司2021年度会计师事务所的审核

                                意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《江苏中利集团股份有限公司董事会审
计委员会实施细则》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会审计委员会认真
核查了拟聘任会计师事务所天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
衡会计师事务所”)的相关资料,现就公司拟聘任会计师事务所发表审核意见如
下:公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,
在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认为天衡会计师事务所
具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,在2020年度执业过程中,天衡会计
师事务所切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观地评价公司的财务状况和
经营成果,较好地完成了2020年度报告的审计工作,具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力,因此,我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2021
年度审计机构,聘期一年,并提交公司第五届董事会第六次会议审议。




    (以下无正文)
(本页无正文,为江苏中利集团股份有限公司董事会审计委员会关于续聘公司
2021年度会计师事务所的审核意见签字页)




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     郭长兵                    马晓虹                  迟   梁




                                                       2021年4月27日