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公司公告

国星光电:佛山市国星光电股份有限公司内部控制审计报告2023-04-07  

                                      佛山市国星光电股份有限公司
                   2022 年 12 月 31 日
                    内部控制审计报告




索引                                       页码
内部控制审计报告                           1-2
                   信永中和会计师事务所           北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:                               +86(010)6554 2288
                                                                               telephone:                          +86(010)6554 2288
                                                  8 号富华大厦A座9 层

                                                  9/ F, Block A, Fu Hua Mansion, No.
                   ShineWing                      8 , Chaoyangmen Beidajie,
                                                  Do n g c h e n g Di s t r i c t , B e i j i n g ,   传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants   100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




                               内部控制审计报告
                                                                                         XYZH/2023GZAA1B0285




佛山市国星光电股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佛
山市国星光电股份有限公司(以下简称国星光电)2022年12月31日财务报告内部控制的有
效性。



   一、国星光电对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国星光电董事会的责任。



   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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 四、财务报告内部控制审计意见


   我们认为,国星光电于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




          信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:




                                                 中国注册会计师:



                     中国    北京                二○二三年四月四日