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公司公告

海源复材:内部控制审计报告2023-04-27  

                        江西海源复合材料科技股份有限公司
      内部控制审计报告
      希会审字(2023)2899 号
                             目          录

一 、 内 部 控 制 鉴 证 报 告 … … … … … … … … … … … … ( 1-2)

二、证书复印件

    (一)注册会计师资质证明
    (二)会计师事务所营业执照
    (三)会计师事务所执业证书
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
    Xige ma Cpas(Special General Partnership)

                           希会审字(2023) 2899 号

                       内部控制审计报告

江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12
月31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公
司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:汤贵宝




   中国         西安                     中国注册会计师:周峰




                                              2023 年 4 月 25 日




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