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金禾实业:2022年度财务预算报告2022-03-22  

                                           安徽金禾实业股份有限公司
                    2022 年度财务预算报告


    公司董事会在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,对公司
的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市
场需求等因素对预期的影响,谨慎的对2022年的经营情况进行预测并编制。
    一、2022年度主要预算指标
    根据公司2021年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,基于
谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司2022年营业收入为750,000万元,同比
上涨28.31%。
    二、预算编制的原则和前提
    本预算按合并报表的要求,依据2022年度生产经营计划的产量、销售量及预
算的销售价格,预测编制的前提是:
    (1)假设公司全年产品及原材料的价格与2022年1-2月份的平均水平相比没
有发生较大变化;
    (2)各项税收政策没有发生较大变化。
    2022年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代
表本公司 2022年的盈利预测或承诺,预算能否实现受经济环境、市场需求等多
种因素影响,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
    三、预算编制的基础和范围
    1、根据新《企业会计准则》及相关规定;
    2、在公司制订的2022年度经营计划基础上编制;
    3、财务预算范围包括:金禾实业及下属13个子公司,分别为滁州金沃生物
科技有限公司、美国金禾有限责任公司、金之穗(南京)国际贸易有限公司、金
之穗国际贸易(香港)有限公司、来安县金弘新能源科技有限公司、金禾益康(北
京)生物科技有限公司、滁州金盛环保科技有限公司、安徽金轩科技有限公司、
定远县金轩新能源有限公司、安徽金禾化学材料研究所有限公司、安徽金禾工业
技术有限公司、上海金昱达管理咨询有限公司、上海弈金生物科技有限公司。
     四、预算说明
    1、根据2022年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售
合同及其他有关资料,考虑市场和业务拓展计划,本着谨慎性原则,经过分析研
究,编制了2022年度财务预测。
    2、该财务预测已扣除企业所得税,但未计不确定的非经常性项目对公司获
利能力的影响。
    五、特别提示
    本预算报告不代表公司对2022年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司
经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。




                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二二年三月二十二日