意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

一心堂:东兴证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-02-26  

						                      东兴证券股份有限公司
       关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
        2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”)作为云南鸿翔
一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“一心堂”或“公司”)2018 年度非公
开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关
文件规定,对一心堂填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查,
核查情况如下:

一、一心堂内部控制规则落实情况

    公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司内部审计和审计委员会运作、信息
披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部
控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查,并根据自
查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构的核查意见

    保荐机构查阅了公司 2018 年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委
员会会议的相关资料,查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度
以及各项业务和管理规章制度,查阅了《一心堂 2018 年内部控制自我评价报告》、
《一心堂 2018 年度内部控制鉴证报告》,并与公司董事、监事、高级管理人员以
及财务证券中心等部门人员进行了沟通,结合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对一心
堂出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
    经核查,保荐机构认为:一心堂已按照相关规定完成了公司内部控制规则的
自查工作,并填写了《内部控制规则落实自查表》;一心堂填写的《内部控制规
则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

    (以下无正文)
    【此页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂(集团)股
份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》签署页】




    保荐代表人:      余前昌             杨志




                                                  东兴证券股份有限公司

                                                     2019 年 2 月 25 日