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公司公告

微光股份:2022年度财务预算报告2022-03-23  

                                              杭州微光电子股份有限公司
                        2022 年度财务预算报告

    一、预算编制说明

    本预算报告以经审计的 2021 年度财务报告的实际经营业绩为基础,根据杭州微光电子

股份有限公司(简称“公司”)制定的 2022 年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公司

及其下属子公司。

    二、基本假设

    1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化;

    2、税收政策和有关优惠政策无重大变化;

    3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化;

    4、通货膨胀率、汇率无重大变化;

    5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

    三、主要财务预算指标

    1、预计 2022 年公司营业收入 145,000 万元,同比增长 30.44%。

    2、预计 2022 年公司净利润 30,000 万元,同比增长 17.92%。

    四、确保完成预算的主要措施

    1、公司将企业目标层层分解,落实责任,并签订了目标责任书。

    2、完善公司治理结构,充分发挥董事会、监事会、管理层作用,推进公司治理体系和

治理能力现代化,创新体制机制,将制度优势转化为治理效能和发展动能。

    3、贯彻工信部《电机能效提升计划(2021-2023)》,加快节能高效电机、风机的研发及

产业化进程,扩大节能高效电机产能。

    4、牢固树立质量优先、效益优先的营销理念,加强营销力量,提升营销人员素质。

    5、加强绩效考核和成本费用控制;加强资金管理,确保资金安全,提高资金效益;加

强子公司管理,努力实现母子公司协同发展。

    五、特别提示


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    本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测和经

营业绩的承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素,

存在较大的不确定性,请投资者特别注意。




                                                    杭州微光电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二二年三月二十二日




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