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新乳业:中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2023-04-26  

                                              中信证券股份有限公司
                 关于新希望乳业股份有限公司
           《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为新希望乳业股份有限
公司(以下简称“新乳业”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对新乳业填写的《内部
控制规则落实自查表》进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

    一、本次核查的有关情况

    保荐机构查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会
议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度,
并通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部等部门的沟通交流,取得了相
关的信息资料。此外,新乳业结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,
对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会
工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查,并重点检查了信息披露、内
幕交易、募集资金管理、关联交易等方面的内部控制,保荐机构查阅了新乳业董
事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,中信证券认为:

    1、新乳业已经按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作,并填写
了《内部控制规则落实自查表》。

    2、新乳业填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了
公司内部控制规则的落实情况,保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

                                   1
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司<内部
控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)




保荐代表人(签字):
                       孙向威                        曾劲松




                                                 中信证券股份有限公司


                                                     2023 年 4 月 26 日




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