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公司公告

光弘科技:2019年度财务预算报告2019-04-25  

						                 惠州光弘科技股份有限公司
                  2019 年度财务预算报告
    特别提示:本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指

标,不代表公司 2019 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性

承诺,能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素,存在一定的

不确定性,请投资者特别注意!

    一、预算编制说明

    根据惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目

标及 2019 年度经营计划,以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础,

按照合并报表口径,编制了 2019 年度的财务预算。

    二、预算编制基本假设

    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无

重大变化;

    (二)公司所处行业形势、市场需求无重大变化;

    (三)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;

    (四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化;

    (五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

     三、2019 年度主要预算指标

    (一)营业收入:预计同比增长 60-80%。

    (二)净利润:预计同比增长 30-40%。

     四、确保预算完成的主要措施

    (一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效
率;

       (二)加快市场布局,特别是印度市场的开发,持续完善营销网

络建设,不断提升市场开拓、技术服务的综合水平和能力,推进各业

务领域快速发展;

       (三)合理安排、使用资金,提高资金利用率;

       (四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行

情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警

机制,降低财务风险,及时发现问题并持续改进,保证财务指标的实

现;

       (五)继续加大研发投入,提升精益生产和自动化水平。




                                惠州光弘科技股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 23 日